Think Tank Integridade, Riscos e Controles Internos (AO VIVO - GRAVADO)

Grupo de Estudos Anual 2024: Francisco, Jetro e Pacelli

R$ 1.500,00 ou 10X de R$ 150,00
FINALIZAR COMPRA

Esse é um curso gravado realizado ao vivo durante o primeiro semestre de 2024. O aluno terá acesso a gravação de todas as aulas, bem como o material completo do curso.

A IMPORTÂNCIA DO THINK TANK 

Integridade, Riscos e Controles Internos são temas desafiadores que estão presentes para gestores e auditores. O objetivo do THINK TANK é trazer temas sensíveis de forma aplicada para gestores e auditores que atuam no setor público visando a melhoria da gestão e das políticas públicas. 

A ESTRUTURA DO THINK TANK

Trata-se, em si, de um grupo de estudos conduzido de forma compartilhada pelos seguintes Professores:

-Prof. Me. Francisco Netto

-Prof. Dr. Giovanni Pacelli

-Prof. Jetro Coutinho

 

A aula magna ocorrereu em dezembro.

A partir de janeiro se repetiu o seguinte ciclo até o mês de junho:

-Semana 1: indicação de artigos e/ou textos técnicos para leitura prévia que serão direta ou indiretamente tratados nos encontros ao vivo.

-Semanas 2, 3 e 4: encontro ao vivo com 1 dos 3 experts em temas pré-definidos. Após a exposição do expert, será aberto para um diálogo propositivo. Os encontros semanais serão às terças.

O encontro inicia 19h15 e dura entre 90 min e 120 min conforme exigir o debate.

Durante o meses de janeiro a abril, os alunos matriculados poderão indicar temas que farão parte da grade de junho. 

A partir de julho o grupo segue ativo no What's app para troca de experiências, sendo encerrado em dezembro de 2024.

GRADE DETALHADA

 

METODOLOGIA

O curso é composto por dezenove encontros ao vivo, sendo precedidos de materiais para leitura prévia. 

Consiste em aulas em ambiente virtual, ao vivo. Há, ainda, material didático, constituído de slides e de indicação de materiais complementares.

Tudo em linguagem simples, direta. E sempre apontando soluções!

 

CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO

1) Data de realização: dezembro de 2023 a 25 de junho de 2024.

2) Carga horária: 100 horas (sendo 76 horas destinadas a leitura do material enviado na primeira semana de cada bloco)

3) Local de realização: Online pela plataforma ZOOM.


MOTIVOS PARA ESCOLHER O 3RCAPACITA

a)Qualidade e experiência dos instrutores

b)Casos práticos vivenciados pelo instrutores

c)Material didático exclusivo

 

INVESTIMENTO

R$ 1.500,00

 

FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento deverá ser realizado em nome da 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ: 32.380.894/0001-89)

Para órgãos públicos, aceitamos nota de empenho, com posterior pagamento na seguinte conta bancária:

Banco Santander - 033; CNPJ: 32.380.894/0001-89 ; Agência: 3067; Conta Corrente: 13003630-0.
Enviar o comprovante com código de autenticação para:

Consultora Emmen Sampaio: comercial@3rcapacita.com.br ou para o zap (85) 9153-1001

Consultora Juliana: juliana@3rcapacita.com.br ou zap (61) 9997-4599

Informar o e-mail cadastrado e o curso.

Módulo 1

1 - Aula Magna (LINDB: contextualização e consequencialismo)

Módulo 2

2 - Fundamentos da Integridade, Riscos e Controles Internos (janeiro de 2024)

Módulo 3

3 - Modelo de 3 linhas (fevereiro de 2024)

Módulo 4

4 - Aplicação integral dos conceitos a processos da área meio: estudos de caso (março de 2024)

Módulo 5

5 - Aplicação integral dos conceitos a processos da área fim: estudos de caso (abril de 2024)

Módulo 6

6 - Tendências para a administração pública (maio de 2024)

Módulo 7

7 - Temas indicados pelos alunos (junho de 2024)

Jetro Coutinho

  • Prof. Jetro Coutinho

  • Diretor de Fiscalização da Preparação do Estado para enfrentamento ao Crime (TCU).
  • Bacharel em Administração pela Universidade de Brasília (UnB) e em Contabilidade (2024), pós-graduado em Direito Financeiro e Tributário (i), em Direito Administrativo (ii), em Gestão (iii) e Planejamento,(iv) Empresarial e em Administração Pública (v).
  • É especialista em gestão de riscos e controles internos e Auditor Federal do TCU, órgão no qual seus trabalhos têm sido premiados no prêmio Reconhe-Ser, que identifica os destaques no órgão.
  • É membro do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos em Processos de Fiscalização do Tribunal.Foi supervisor e coordenador do Levantamento de Governança do Tribunal de Contas da União (iGG e iGov).
  • Sempre envolvido com Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Auditoria, foi Auditor-Chefe Adjunto de Governança e Inovação; Diretor da área de auditoria de Governança no Tribunal e Diretor de Governança de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais. Primeiro auditor do Brasil certificado em Auditoria Operacional pela INTOSAI (PESA-P Performance Auditor).
  • Membro do grupo de trabalho que implementou a IA Generativa do TCU: ChatTCU.
  • Representou o Brasil nas missões oficiais do TCU para a Turquia (Força Tarefa em Auditoria de Ética), Bulgária e Croácia (Study Visit em parceria com o Banco Mundial para conhecer o Sistema de Controle Interno desses países), França (54ª Sessão do Comitê de Governança Pública da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e África do Sul (Continuous Professional Development INTOSAI). Co-autor do  livro  “Sistema  de  Controle  Interno  no  Brasil  e  na  Europa”,  Ed.  Fórum.

Giovanni Pacelli

  • Prof. Giovanni Pacelli

Doutor e mestre em Ciências Contábeis pela UnB (programa UnB - UFPB - UFRN).

Integrante da Ordem do Mérito da CGU – grau comendador.

Condecorado com a Menção de Louvor da Câmara Legislativa do DF por sua atuação na área contábil.

Autor de 5 obras na Editora Juspodivm: (i) AFO, (ii) Contabilidade Geral, (iii)m Contabilidade Pública, (iv) Compliance e Integridade no Setor Público e Privado; (v) Guia de Sobrevivência do Ordenador de Despesas.

Professor do IBMEC desde 2023 na disciplina Contabilidade Tributária e IFRS do Master of Laws (LLM).

Professor na LEC (Legal, Ethics e Compliance).

Coordenador desde 2023 Master e Professor nas Pós-Graduações da Unyleya e 3R Capacita: (i) Controladoria e Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; (ii) Compliance e Integridade no Setor Público; (iii) Detecção e Combate a Fraudes e Ineficiências no Setor Público; (iv) Licitações e Contratos sob a perspectiva da Lei n 14.133/2021.

Instrutor da ENAP (Escola Nacional de Administração Pública) (2021-2025) na Certificação Avançada em Desenvolvimento de Gerentes em Orçamento e Finanças Públicas, e no Curso Gestão Executiva em Ordenação de Despesa (2024-2025).

Atua como professor, palestrante e mentor em site solo voltado para concursos e no site do 3R Capacita em cursos profissionais nas temáticas Orçamento Público, Contabilidade Pública e Integridade.

Agraciado em 2019 com três prêmios de Excelência pela Controladoria-Geral da União (avaliação pelos pares): prêmio nacional no valor Transparência; prêmio nacional no valor Imparcialidade; prêmio de agente destaque na unidade: regional Ceará.

Fez parte da equipe agraciada em 2020 com dois prêmios pela Controladoria-Geral da União: (i) Trabalho Destaque da SCC (Secretaria de Combate à Corrupção): o Controle no Combate à Corrupção; e (ii) Trabalho Destaque da OGU (Ouvidoria-Geral da União): Tratamento e Qualificação de Denúncias da COVID.

Em 2022, sua unidade regional gerou R$ 2,49 bilhões de benefícios financeiros: 1ª posição do ranking nacional.

Em 2023, fez parte da equipe responsável pela elaboração e publicação do Modelo de Maturidade de Integridade Pública 1.0 da Secretaria de Integridade Pública/CGU que lhe rendeu em 2025 o prêmio de Trabalho Destaque da CGU - Eixo Educação e Cultura Ética e Integridade.

Auditor Federal de Finanças e Controle desde 2009, atuou: como Chefe de Divisão e Coordenador-Geral no Controle de Qualidade dos Serviços de Auditoria (2011-2014) da Secretaria Federal de Controle da CGU, como editor-chefe na Revista da Controladoria-Geral da União da 10 a 14 edições (2015-2017), como Coordenador-Geral na área de Governança, Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico (2014-2018) da Secretaria-Executiva da CGU, como Ordenador de Despesas (2015-2018) do PROPREVINE (Empréstimo junto ao BID), como Conselheiro do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro (2017-2018), como Assessor Especial na Presidência da República (2018), como Superintendente da CGU-Regional Ceará (2018-2023), na Secretária de Integridade Pública (2023) e como Ouvidor da Funasa (2023-2024).

Atualmente é o Secretário de Governança, Integridade de Transparência da UNILAB.

Francisco Netto

  • Prof. Francisco Netto

     

  • Autor pela Editora juspodivm na área de compliance e integridade. Professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo em Nível superior. Palestrante em eventos de Direito Público e gestão de alcance profissional e acadêmico.

     

  • Ex-vice presidente do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI

     

  • Ex-Controlador Geral do Estado de Rondônia –CGE-RO(desde 2016-2023)

     

  • Auditor fiscal da Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia SEFIN-RO–desde 2010

     

  • Ex-assessor do Ministério Público de Contas – MPC/TCE-RO

     

  • Ex-auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado 2008/2010

     

  • Mestre em administração e formado em matemática e em Economia

     

  • Experiência em grupos de trabalho no Brasil e no Exterior, tais como a iniciativa de combate a corrupção como a ENCCLA – Estratégia nacional de combate a corrupção e lavagem de dinheiro (junto ao Ministério da Justica) e foi Coordenador do Grupo de Padronização de Normas Internacionais de Auditoria Interna do CONACI/Banco Mundial(2017/2019)

     

  • Professor de gestão e direito publico para concursos públicos

QUEM COMPROU ESTE CURSO, TAMBÉM COMPROU:

{TITLE}

{CONTENT}

{TITLE}

{CONTENT}
Precisa de ajuda? Entre em contato!
0%
Aguarde, enviando solicitação!

Aguarde, enviando solicitação!